巴中市廣播電視臺
2021年部門預(yù)算編制說明
巴中市廣播電視臺2021年部門收支預(yù)算已經(jīng)巴中市財政局批復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)有關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將2021年部門收支預(yù)算公開如下。
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出及項目支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
八、政府性基金預(yù)算支出情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件
一、基本職能及主要工作
(一)部門職能簡介
巴中市廣播電視臺是市委、市政府的新聞宣傳機構(gòu),擔(dān)負(fù)傳播先進(jìn)文化的重要職責(zé)。開辦有巴中電視臺、巴中人民廣播電臺、巴中新報、巴中新媒體、巴中手機報等媒體,組織開展對內(nèi)對外宣傳和承擔(dān)廣播電視無線覆蓋任務(wù)。經(jīng)營管理所轄媒體廣告,開發(fā)廣播電視產(chǎn)業(yè)。內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心等20個職能科室。
(二)部門2021年重點工作
2021年巴中市廣播電視臺堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面落實全國、全省、全市宣傳部長會議精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,牢牢掌握維護意識形態(tài)安全主導(dǎo)權(quán)。堅持政治家辦臺辦報辦網(wǎng),發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,鞏固壯大主流思想輿論。
緊扣市委、市政府中心工作,圍繞開局“十四五”、開啟新征程,突出慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題主線,唱響主旋律、提振精氣神、激發(fā)正能量,突出正確導(dǎo)向、價值引領(lǐng)、文化打造、形象塑造,不斷開創(chuàng)巴中廣播電視臺宣傳工作新局面,為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化巴中開好局起好步提供有力的思想保證、輿論支持和精神動力。
堅持“移動優(yōu)先、內(nèi)容為王、品質(zhì)至上”發(fā)展戰(zhàn)略,以精辦節(jié)目、精辦頻道,提高社會效益、提高經(jīng)濟效益為目標(biāo),進(jìn)一步整合資源,辦好廣播電視節(jié)目,嘗試在公共頻道整合傳播區(qū)縣時政新聞節(jié)目,解決基層群眾看不到本地電視節(jié)目問題;努力擴大廣播電臺覆蓋面,繼續(xù)推進(jìn)跨越式發(fā)展;打造一流廣播電視報,力爭躋身全國10強;完善工作機制,深度推進(jìn)媒體融合,推廣使用無線巴中APP;精心策劃建黨一百周年主題報道,以紀(jì)念建黨100周年為主題主線統(tǒng)攬全年宣傳工作。加強外宣工作,注重謀劃策劃,挖掘特點亮點,推出一批有溫度、有力量、有影響的對外宣傳稿件,傾力講好巴中故事,傳遞巴中聲音,提升巴中知名度和美譽度。
鞏固傳統(tǒng)電視經(jīng)營收入,增加營收渠道。電臺、新媒體力爭實現(xiàn)經(jīng)營創(chuàng)新突破,培育新的經(jīng)濟增長點。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年財政預(yù)算供給人員共260人,其中:定額定項補助人員159人、聘用專業(yè)技術(shù)人員101人。供給車輛10輛,其中:一般公共預(yù)算財力供給公務(wù)用車2輛,一般預(yù)算非稅收入供給新聞采訪業(yè)務(wù)用車8輛。
無下屬二級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
巴中市廣播電視臺按照綜合預(yù)算原則,將全部收入和支出納入預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括:教育支出、文化體育旅游與傳媒支出、社會保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。(表1)
(一)收入預(yù)算情況。收入預(yù)算總額3652.90萬元,比2020年減少154.5萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入3652.90萬元,占總收入100%。
(二)支出預(yù)算情況。支出預(yù)算總額3652.90萬元,比2020年減少154.5萬元,其中:基本支出2533.30萬元,占總支出69.35%,項目支出1119.60萬元,占總支出30.65%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收支總預(yù)算3652.90萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少154.5萬元,主要原因是調(diào)減了非稅收入安排的項目支出。
收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入3652.90萬元,無政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括:教育支出5萬元、文化體育旅游與傳媒支出3263.10萬元、社會保障與就業(yè)支出171.10萬元、衛(wèi)生健康支出93.90萬元、住房保障支出119.80萬元(表2)。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款3652.90萬元,比2020年增減少154.5萬元,主要是因我臺人員變化、薪級工資調(diào)整等因素導(dǎo)致基本支出較上年增加38.90萬元和按財政相關(guān)要求壓縮非必要項目支出導(dǎo)致項目經(jīng)費較上年減少193.40萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出3263.10萬元,占89.32%;教育支出5萬元,占0.15%;社會保障和就業(yè)支出171.10萬元,占4.68 %,衛(wèi)生健康支出93.90萬元,占2.57 %,、住房保障支出119.80萬元,占3.28 %。。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
文化旅游體育與傳媒(類)體育(款)行政運行一般公共服務(wù)支出(項)3263.10.81萬元,主要用于人員經(jīng)費,包括工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出。
文化旅游體育與傳媒(類)體育(款)一般行政管理事務(wù)(項)5萬元,主要用于培訓(xùn)費。
社會保障和就業(yè)支出171.10萬元和衛(wèi)生健康支出93.90萬元主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員的醫(yī)療保障和基本養(yǎng)老繳費支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積(項)119.80萬元,主要用于單位人員的公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出及項目支出情況說明
(一)基本支出
1、基本支出2533.30萬元,其中:1.工資福利支出總額為2028.70萬元,其中:基本工資834.10萬元,績效工資788.50萬元,津貼補貼23.70萬元,機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險159.70萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費75.90萬元,其他社會保障繳費27.00萬元住房公積金119.80萬元等。
2、商品和服務(wù)支出總額為493.20萬元,其中:辦公費39萬元,差旅費60萬元,郵電費25萬元,工會經(jīng)費20萬元,公務(wù)用車維護費7.80萬元、印刷費40萬元、咨詢費16萬元、維修(護)費59.3萬元、租賃費26萬元、培訓(xùn)費51萬元、專用材料費64.10萬元、勞務(wù)費70萬元、福利費15萬元等。
3、對個人和家庭的補助支出總額為11.40萬元,其中:醫(yī)療費補助3.60萬元,生活補助7.80萬元。
(二)項目支出
項目支出1119.60萬元,其中:運轉(zhuǎn)類項目支出222.6萬元,主要用于黨建、依法治市、駐村第一書記、培訓(xùn)、公務(wù)接待、機關(guān)物業(yè)管理及水電氣、網(wǎng)絡(luò)運行維護和資料印刷等支出;發(fā)展類項目支出897萬元,主要用于新聞宣傳、設(shè)施設(shè)備維護、專用材料、非稅收入活動成本等項目工作支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額12.80萬元,比2020年預(yù)算總額減少1.1萬元,其中:
(一)無因公出國(境)經(jīng)費
(二)公務(wù)接待費5萬元,較2020年預(yù)算減少1.1萬元,主要原因是嚴(yán)格落實中央、省、市公務(wù)接待相關(guān)文件精神,堅持對可有可無的接待堅決不接待,以此降低對不必要公務(wù)接待預(yù)算。
(三)無公務(wù)用車購置費,公務(wù)用車運行維護費7.80萬元,公務(wù)用車運行維護費與上年預(yù)算持平,主要原因是公務(wù)用車運行維護方面嚴(yán)格執(zhí)行定點加油、定點維修等相關(guān)制度,在單位內(nèi)部車輛運行方面嚴(yán)格執(zhí)行里程管理方式,從而在單位車輛逐年老化的情況下降低車輛運行成本。
八、政府性基金預(yù)算支出情況
2021年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
巴中市廣播電視臺為事業(yè)單位,按照規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
(二)政府采購及政府購買公共服務(wù)情況
2021年未編制政府采購預(yù)算,報紙印刷和廣播電視設(shè)施設(shè)備采購也未納入政府購買公共服務(wù),但均納入政府采購實施。(表6)
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底,本部門所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)總額6300萬元。事業(yè)單位公務(wù)用車10輛,其中:定向保障類(采訪用車)8輛、執(zhí)法執(zhí)勤類0輛、特種專業(yè)技術(shù)類0輛、事業(yè)單位公務(wù)用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備18臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備4臺(套)。
(四)預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
按照全面實施預(yù)算績效管理要求,本部門2021年預(yù)算編制了整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo),其中:涉及項目20個,預(yù)算項目資金1119.6萬元,無重點項目。(數(shù)據(jù)與附件8和附件9保持一致)
十一、名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指財政一般公共預(yù)算當(dāng)年安排撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)行政運行:指機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)事業(yè)運行:指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(五)行政單位離退休:歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。
(六)事業(yè)單位離退休:指實行歸口管理的事業(yè)單位用于離退休人員的支出。
(七)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
(八)行政單位醫(yī)療:指機關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
(九)事業(yè)單位醫(yī)療:指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
(十)公務(wù)員醫(yī)療補助:指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
(十一)住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(十二)基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)日常公用經(jīng)費:為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、一般設(shè)備購置費等費用開支。
附件:1.部門預(yù)算收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
8.市級部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)表
9.市級部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表